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- 职位介绍
- 职责描述: 1、公司内控体系的搭建与优化,包括制度与流程的审阅与优化; 2、按集团要求完成内控手册的搭建并每年执行内控评价; 3、根据年度审计计划,执行具体审计项目,编写工作底稿,识别潜在风险点,提出整改建议并出具审计报告; 4、协调内、外部审计工作; 5、完成其他管理层指派的工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业; 2、3-5年工作经验; 3、大学英语CET-6以上,口语流利; 4、熟练运用OFFICE办公软件; 5、思维逻辑清晰,良好的沟通及协调能力; 6、有四大会计师事务所或汽车行业内控内审工作经验优先;
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