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- 职位介绍
- 工作职责: 1、建立健全公司内控内审管理体系、制度及流程,对公司经营活动实行审计监督,保证公司经营管理合法有效; 2、严格按照内部审核依据开展内审工作,并对审计发现的整改情况进行跟进及出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、法律等相关专业,至少五年以上企业合规、法务、审计等相关工作经验; 2、具有全面的企业风险识别、评估及管理知识和经验,熟悉企业内部审计程序; 3、具有较强的风险意识、逻辑思维能力和沟通协调能力。
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