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- 职位介绍
- 职责描述: 1、 推进公司内控制度的建设和完善工作; 2、负责收集控股子公司的管理制度和工作流程,并对其进行审计评价; 3、负责对公司个业务模块实施常规审计工作; 4、针对公司业务进行风险管理、风险监测、风险预警,评估风险状态与风险程度,并提供解决方案; 5、受理违规事件举报,出具调查报告。 任职要求: 1、 推进公司内控制度的建设和完善工作; 2、负责收集控股子公司的管理制度和工作流程,并对其进行审计评价; 3、负责对公司个业务模块实施常规审计工作; 4、针对公司业务进行风险管理、风险监测、风险预警,评估风险状态与风险程度,并提供解决方案; 5、受理违规事件举报,出具调查报告。
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